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申報退稅,免稅申報與退稅申報的流程的流程是什么

來源:整理 時間:2022-10-22 08:39:14 編輯:寧波本地生活 手機版

1,免稅申報與退稅申報的流程的流程是什么

先是免交增值稅,然后抵扣增值稅,再是退還增值稅,有個專門的退稅申報軟件,在財稅網(wǎng)和外管局網(wǎng)站上都有下載,及時更新退稅率庫,然后按照軟件步驟一步一步輸入,生成報表,配上報關(guān)單、核銷單、出口發(fā)票提交稅務(wù)局。

免稅申報與退稅申報的流程的流程是什么

2,個人所得稅怎么申報退稅

個人所得稅申報退稅的流程如下:1、登錄個人所得稅手機APP,進入綜合所得年度匯算;2、填寫申請退稅的信息,點擊提交;3、選定銀行卡;4、稅務(wù)審核、國庫處理后退還稅款?!尽痉梢罁?jù)】】《中華人民共和國稅收征收管理法》第三條稅收的開征、停征以及減稅、免稅、退稅、補稅,依照法律的規(guī)定執(zhí)行;法律授權(quán)國務(wù)院規(guī)定的,依照國務(wù)院制定的行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。任何機關(guān)、單位和個人不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定,擅自作出稅收開征、停征以及減稅、免稅、退稅、補稅和其他同稅收法律、行政法規(guī)相抵觸的決定。第三十三條納稅人依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定辦理減稅、免稅。地方各級人民政府、各級人民政府主管部門、單位和個人違反法律、行政法規(guī)規(guī)定,擅自作出的減稅、免稅決定無效,稅務(wù)機關(guān)不得執(zhí)行,并向上級稅務(wù)機關(guān)報告?!緶剀疤崾尽恳陨匣卮?,僅為當前信息結(jié)合本人對法律的理解做出,請您謹慎進行參考!如果您對該問題仍有疑問,建議您整理相關(guān)信息,同專業(yè)人士進行詳細溝通。

個人所得稅怎么申報退稅

3,申報退稅 流程

退稅申報流程第一步,做免稅申報。1.開外銷發(fā)票??梢宰屫洿褕箨P(guān)單傳真給我們,按傳真件開具外銷發(fā)票。或等報關(guān)單和核銷單全部退給企業(yè)后按報關(guān)單開具,這樣似乎不符合稅法里銷售的確認方法,但這樣一般比較直接和簡單。2.在出口退稅軟件中按我們開的外銷發(fā)票錄入每一條出口信息。3.打印免稅清單4.生成免稅文件,存在自己能找到的路徑。5.在國稅增值稅申報的時候添加上述的免稅文件。第二步,做退稅預(yù)申報。 1. 同樣在出口退稅軟件中錄入每一條出口信息。 2. 增值稅申報情況填寫,必須按照國稅申報時候的申報表填寫準確。3. 打印退稅申報表4. 生成退稅申報文件。5. 在出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)中上傳預(yù)申報退稅文件。6. 待稅務(wù)審核后,在出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)中下載審核后的單據(jù)。7. 下載的審核單據(jù)里會有每條出口信息的審核結(jié)果,如有錯誤請返回作修改。第三步,退稅正式申報1.把修改后的退稅數(shù)據(jù),生成正式申報文件。2.再次通過出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)上傳正式申報文件。3.打印正式申報記錄,正式申報上傳完了,系統(tǒng)回提示。

申報退稅 流程

4,個稅怎么申報退稅

個人所得稅申報退稅可以在個人所得稅APP中操作或者區(qū)當?shù)囟悇?wù)大廳辦理。個人所得稅辦理退稅的時間一般是在每年的3月份,即每年的3月份是辦理上年度的個稅退稅。具體辦理退稅的時間范圍為每年的3月1日至5月31日期間。個稅怎么申報退稅:1、下載個稅APP它是辦理個人所得稅退稅的唯一官方渠道,若還沒有下載的可以在手機商店自行下載并安裝。2、注冊登錄若是此前有辦理過退稅業(yè)務(wù)的,直接用手機號,再輸入登錄密碼即可。如果是第一次辦理的,需要先注冊,并設(shè)置好相關(guān)密碼,再登錄。3、進入首頁會看到“2021綜合所得年度匯算”,現(xiàn)在還是準備階段,等到了3月1日就可以直接進入就可以,然后再選擇2021年度。4、確認信息需要對個人基礎(chǔ)信息、匯繳地、已繳稅額進行確認5、計算稅款數(shù)據(jù)系統(tǒng)將自動計算您本年度綜合所得應(yīng)補(退)稅額。6、提交申報確認結(jié)果后,點擊【提交申報】即可。7、選擇銀行卡按相關(guān)步驟提示進行到最后,若是退稅金額為零,則無需退稅。如果有錢可以退,就選擇對應(yīng)的銀行卡進行退款,一般一周就會退到你留的銀行卡上。

5,怎么退稅申報

01 首先我們要安裝并注冊好應(yīng)用,然后進行登錄;登錄完成之后需要完善個人信息和綁定銀行卡;然后回到首頁,找到“常用業(yè)務(wù)”,選擇“綜合所得年度匯算”;點擊進入之后按照提示操作即可,有退稅金額的的選擇退款銀行卡;申報成功之后,系統(tǒng)會進入到初步的審核階段,審核完成之后會在申報記錄中顯示已完成。 個人所得稅是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。根據(jù)法律規(guī)定,個人所得稅的起征點是5000元,計算為應(yīng)繳納稅所得額=月度收入-5000元起征點-專項扣除-專項附加扣除-依法確定的其他扣除。個人所得稅征收范圍:工資薪金所得:個體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營所得;對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得;勞務(wù)報酬所得;稿酬所得;特許權(quán)使用費所得;利息、股息、紅利所得;財產(chǎn)租賃所得;財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得;偶然所得;經(jīng)國務(wù)院財政部門確定征稅其他所得。 申請退稅操作的方法/步驟: 1、首先我們要安裝并注冊好應(yīng)用,然后進行登錄,注冊和登錄的時候需要記好密碼。 2、登錄完成之后需要完善個人信息和綁定銀行卡,完善信息尤其注意戶籍所在地和居住所在地這兩項,資料不全會影響退稅操作。 3、然后回到首頁,找到“常用業(yè)務(wù)”,選擇“綜合所得年度匯算”,順便提示一下如果年收入低于60000,則不能享受退稅,因為達不到交稅的標準。 4、點擊進入之后按照提示操作即可,操作很簡單,核實信息沒錯的話一直下一步,有退稅金額的的選擇退款銀行卡。 5、申報成功之后,系統(tǒng)會進入到初步的審核階段,審核完成之后會在申報記錄中顯示已完成。 6、然后可以在退稅記錄中查看當前的進度。

6,申請退稅需提交哪些資料

1,書面申請。申請應(yīng)說明退稅理由、依據(jù)、所屬期限、退稅數(shù)額等事項。2,統(tǒng)一格式文本的《退稅申請審批表》。3,稅務(wù)登記證副本及其復(fù)印件。4,財務(wù)會計報表。5,完稅憑證,申請減免退稅的應(yīng)同時提交減免稅證明(減免稅審批文件或《減免稅申請審批表》)6,稅務(wù)機關(guān)根據(jù)不同的退稅項目,要求納稅人提供的其他證件、資料。
答復(fù):您好!經(jīng)咨詢,每個地區(qū)稅務(wù)局的要求有所不同,一般情況下,外貿(mào)企業(yè)申請退稅需提供以下資料:出口貨物報關(guān)單退稅聯(lián)、核銷單、增值稅抵扣聯(lián)、外銷發(fā)票、進口貨物憑證登錄表、出口貨物憑證登錄表、出口貨物匯總退稅申報表(按以上順序裝訂),是否需要使用封面的話,每個地區(qū)的要求有所不同,企業(yè)需咨詢主管退稅機關(guān)。如有其他疑問,歡迎繼續(xù)在電子口岸政務(wù)咨詢平臺上提問,謝謝!本網(wǎng)站所提供的信息和服務(wù)結(jié)果僅供參考,不保證所提供的資料和服務(wù)沒有任何瑕疵,本網(wǎng)站對所有的網(wǎng)站的內(nèi)容有修改和解釋權(quán)。用戶應(yīng)以實際辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的要求為準, 對用戶使用網(wǎng)站提供的資料和服務(wù)時可能存在的風(fēng)險由用戶本人承擔(dān).滿意度:答復(fù)者: cs012010-06-25

7,如何申請退稅

個人所得稅退稅時可以直接登錄個人所得稅app,一般在每年結(jié)束后進行退稅操作,用戶登錄app后,在“首頁”可以看到“綜合所得年度結(jié)算”,按照提示進行操作就可以完成退稅,用戶基本不用填寫任何信息,后續(xù)錢款打到用戶的銀行卡上。個人所得稅的征稅范圍一般包括工資、薪金所得;勞務(wù)報酬所得;稿酬所得;特許權(quán)使用費所得;經(jīng)營所得;利息、股息、紅利所得;財產(chǎn)租賃所得;財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得;偶然所得;其他所得等。退稅詳細申請步驟如下:1、下載個人所得稅 APP,打開APP后,可從以下入口進入年度匯算:首頁常用業(yè)務(wù)—綜合所得年度匯算。2、首頁我要辦稅—“稅費申報”綜合所得年度匯算。3、進入申報界面后,填報方式有使用已申報數(shù)據(jù)填寫和自行填寫兩種選擇。4、為了方便申報,推薦大家選擇使用已申報數(shù)據(jù)填寫,稅務(wù)機關(guān)已按一定規(guī)則預(yù)填了部分申報數(shù)據(jù),大家只需確認即可。5、選擇使用已申報數(shù)據(jù)填寫—開始申報后,系統(tǒng)提示標準申報須知(使用已申報數(shù)據(jù)),點擊“我已閱讀并知曉”,開始年度匯算申報。6、此處需要對個人基礎(chǔ)信息、匯繳地、已繳稅額進行確認。7、確認預(yù)填的收入和扣除信息無誤,可直接點擊下一步。8、數(shù)據(jù)系統(tǒng)將自動計算您本年度綜合所得應(yīng)補(退)稅額。9、確認結(jié)果后,點擊提交申報即可。如存在多預(yù)繳稅款,可選擇申請退稅。點擊申請退稅后,納稅人需選擇退稅銀行卡。如前期已添加過銀行卡,系統(tǒng)將自動帶出已填銀行卡信息。您需新增,點擊添加銀行卡信息—確定。

8,退稅怎么申請

納稅人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)提交退稅申請報告、稅務(wù)登記證副本、領(lǐng)取并填寫《退稅申請表》。稅務(wù)機關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)的,納稅人應(yīng)提交退稅申請報告、稅務(wù)登記證副本、稽查局的稅務(wù)處理決定書或管理科、稅務(wù)所出具的多交稅款調(diào)查報告、領(lǐng)取并填寫《退稅申請表》,稅務(wù)機關(guān)審核后,報縣或市局局長批準,開具《收入退還書》,按退稅程序辦理退庫手續(xù)。退稅詳細申請步驟如下:1、下載個人所得稅 APP,打開APP后,可從以下入口進入年度匯算:首頁常用業(yè)務(wù)—綜合所得年度匯算。2、首頁我要辦稅—“稅費申報”綜合所得年度匯算。3、進入申報界面后,填報方式有使用已申報數(shù)據(jù)填寫和自行填寫兩種選擇。4、為了方便申報,推薦大家選擇使用已申報數(shù)據(jù)填寫,稅務(wù)機關(guān)已按一定規(guī)則預(yù)填了部分申報數(shù)據(jù),大家只需確認即可。5、選擇使用已申報數(shù)據(jù)填寫—開始申報后,系統(tǒng)提示標準申報須知(使用已申報數(shù)據(jù)),點擊“我已閱讀并知曉”,開始年度匯算申報。6、此處需要對個人基礎(chǔ)信息、匯繳地、已繳稅額進行確認。7、確認預(yù)填的收入和扣除信息無誤,可直接點擊下一步。8、數(shù)據(jù)系統(tǒng)將自動計算您本年度綜合所得應(yīng)補(退)稅額。9、確認結(jié)果后,點擊提交申報即可。如存在多預(yù)繳稅款,可選擇申請退稅。點擊申請退稅后,納稅人需選擇退稅銀行卡。如前期已添加過銀行卡,系統(tǒng)將自動帶出已填銀行卡信息。您需新增,點擊添加銀行卡信息—確定。如存在少預(yù)繳稅款,則需要補稅。如您綜合所得年度匯算需要補稅且不滿足免予匯算條件,則需點擊立即繳稅, 選擇相應(yīng)的繳稅方式完成支付即可。若符合免予申報條件的,則無需補稅。如您綜合所得年度匯算需要補稅但滿足免予匯算條件,則在稅款計算后,申報界面直接點擊享受免申報即可,無需繳納稅款。

9,退稅申報流程

退稅申報流程第一步,做免稅申報。1.開外銷發(fā)票。可以讓貨代把報關(guān)單傳真給我們,按傳真件開具外銷發(fā)票。或等報關(guān)單和核銷單全部退給企業(yè)后按報關(guān)單開具,這樣似乎不符合稅法里銷售的確認方法,但這樣一般比較直接和簡單。2.在出口退稅軟件中按我們開的外銷發(fā)票錄入每一條出口信息。3.打印免稅清單4.生成免稅文件,存在自己能找到的路徑。5.在國稅增值稅申報的時候添加上述的免稅文件。第二步,做退稅預(yù)申報。 1. 同樣在出口退稅軟件中錄入每一條出口信息。 2. 增值稅申報情況填寫,必須按照國稅申報時候的申報表填寫準確。3. 打印退稅申報表4. 生成退稅申報文件。5. 在出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)中上傳預(yù)申報退稅文件。6. 待稅務(wù)審核后,在出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)中下載審核后的單據(jù)。7. 下載的審核單據(jù)里會有每條出口信息的審核結(jié)果,如有錯誤請返回作修改。第三步,退稅正式申報1.把修改后的退稅數(shù)據(jù),生成正式申報文件。2.再次通過出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)上傳正式申報文件。3.打印正式申報記錄,正式申報上傳完了,系統(tǒng)回提示。
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1、報關(guān)單向海關(guān)購買取得,出口貨物紙質(zhì)報關(guān)單為一式六聯(lián),分別是:海關(guān)作業(yè)聯(lián)、海關(guān)留存聯(lián)、企業(yè)留存聯(lián)、海關(guān)核銷聯(lián)、證明聯(lián)(出口結(jié)匯用)、證明聯(lián)(出口退稅用)。報關(guān)并經(jīng)海關(guān)簽證后退回出口企業(yè)兩聯(lián)—出口結(jié)匯聯(lián)(白色)和退稅證明聯(lián)(黃色)。 報關(guān)單須在90天內(nèi)申報出口退稅,否則會計賬務(wù)上按出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。 2、核銷單向外匯管理局取得,“出口收匯核銷單”指由國家外匯管理局制發(fā),核銷單為一張三聯(lián)式,核銷單左第一聯(lián)存根外匯管理局存,中第二聯(lián)核銷后企業(yè)留存,右第三聯(lián)核銷后撕下來做出口退稅聯(lián)報稅務(wù)局使用。出口單位和受托行及解付行填寫,海關(guān)憑此受理報關(guān),外匯管理部門憑此核銷收匯的有順序編號的憑證(核銷單附有存根)。先進入出口收匯/核銷單申領(lǐng),申領(lǐng)成功后,去外管局領(lǐng)取紙質(zhì)核銷單。領(lǐng)完核銷單進入出口收匯/口岸備案中進行口岸備案,備案成功后去海關(guān)報關(guān),貨物出口海關(guān)打印出報關(guān)單后進入出口收匯/企業(yè)交單中輸入核銷單號碼查找出該核銷單及對應(yīng)的報關(guān)單,然后進行交單,交單成功后5天左右去外管局核銷,交單同時也可以進入出口退稅/數(shù)據(jù)報送中做報送,報送成功后5天左右可以去國稅辦退稅。(附:1. 進入中國電子口岸,點擊出口收匯,選擇企業(yè)交單,輸入核銷單號,選擇交單,報送到外管局, 退出界面。2. 進入出口退稅,選擇數(shù)據(jù)報送,輸入相應(yīng)的報關(guān)單號,選擇要報送的數(shù)據(jù),報送到國稅局。 這是一般出口在電子口岸基本的操作流程)。 出口收付匯核銷單規(guī)定“核銷日期”一般不超過出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)上注明的“出口日期”180天(遠期結(jié)匯除外)。 3、出口貨物退稅的流程,出口貨物的退稅申請。出口貨物在報關(guān)出口并在財務(wù)上做銷售處理以及經(jīng)過退稅機關(guān)的退稅鑒定的基礎(chǔ)上,出口企業(yè)按退稅期限,可按照“出口退稅申報系統(tǒng)”的要求生成《出口貨物退稅進貨憑證申報表》、《出口貨物退稅申報明細表》、并填寫《出口貨物退稅匯總申報表》,連同有關(guān)退稅憑證及申報數(shù)據(jù),向稅務(wù)機關(guān)提出申請退稅。 附:外貿(mào)出口退稅詳細操作流程: 1、下載外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0,安裝后通過系統(tǒng)維護進行企業(yè)信息設(shè)置。 2、通過退稅系統(tǒng)完成出口明細申報數(shù)據(jù)的錄入、審核。 3、取得增值稅發(fā)票后在發(fā)票開票日期30天內(nèi),在“發(fā)票認證系統(tǒng)”或國稅局進行發(fā)票信息認證。 4、通過退稅系統(tǒng)完成進貨明細申報數(shù)據(jù)的錄入、審核。 5、通過系統(tǒng)中“數(shù)據(jù)處理”的“進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”和“換匯成本檢查”后生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。 6、網(wǎng)上預(yù)申報和察看預(yù)審反饋。 7、在申報系統(tǒng)中錄入 單證 備案數(shù)據(jù)。 8、預(yù)審?fù)ㄟ^后,進行正式申報,把預(yù)申報數(shù)據(jù)確認到正式申報數(shù)據(jù)中。 9、打印出口明細申報表、進貨明細申報表、出口退稅申報匯總表各2份;并生成退稅申報軟盤,軟盤中應(yīng)該有12個文件,并在生成好的退稅軟盤上寫上企業(yè)的名稱和 海關(guān) 代碼。 10、準備退稅申報資料,到退稅科正式申報退稅;(需要在出口日期算起90天內(nèi)進行正式申報)。所需資料如下: 打印好的專用封面紙; 《出口退稅申報匯總表》; 《外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申請表》; 《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申請表》; 出口退稅專用核銷單; 增值稅票抵扣聯(lián); 代理出口證明(如屬代理出口的); 出口退稅專用 報關(guān)單 ; 資料封底。 以上單據(jù)在裝訂時請按關(guān)聯(lián)號排列,所有單據(jù)豎著放靠右側(cè)在上方裝訂,裝訂成一冊。另外應(yīng)附兩套退稅申報表(退稅匯總申報表;退稅進貨明細表;退稅出口申報明細表)并加蓋公章。 企業(yè)到退稅機關(guān)辦理退稅正式申報,退稅機關(guān)審核軟盤及報表和資料合格以后,企業(yè)將軟盤和資料及一套退稅申報表交給退稅機關(guān),退稅機關(guān)會將一張退稅匯總申報表簽字蓋章后返還給企業(yè)。正式申報退稅即完成。

10,出口退稅申報的操作步驟

出口退稅申報的操作步驟:  一、出口貨物明細申報錄入  1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細申報錄入—增加(填入相關(guān)數(shù)據(jù))  2、申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查  二、收齊出口單證明細錄入  1、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—收齊出口單證明細錄入—修改—序號錄入四位,如“0001”—單證收齊標志“BH”—出口報關(guān)單號核對,如有錯,應(yīng)修改并填報“人工挑過申批表”—外匯銷核單號核對,如有錯與上一樣—保存  三、申報數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查  四、免抵退稅申報—生成明細申報數(shù)據(jù)—確定—拷到A盤預(yù)審  五、到稅務(wù)預(yù)審反饋后,撤銷已生成數(shù)據(jù)(申報數(shù)據(jù)處理—撤銷已申報數(shù)據(jù))—反饋信息處理—稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入—稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理—數(shù)據(jù)一次性檢查—生成明細申報數(shù)據(jù)保存—拷到A盤  六、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—增值稅申報表項目錄入—增加—錄入(根據(jù)增值稅申報表錄入)  七、數(shù)據(jù)一次性檢查  八、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—免抵退申報匯總表錄入—增加—保存(注意:應(yīng)調(diào)整銷售額與增值稅納稅申報表差額)  九、數(shù)據(jù)一次性檢查  十、打印報表:免抵退稅申報—打印申報報表:  a、出口貨物免抵退稅申報匯總表  b、出口貨物免抵退稅申報匯總表附表  c、出口貨物免抵退稅申報明細表(當期出口明細)(前期單證收齊)
出口退稅申報的正常操作步驟  出口退稅系統(tǒng)是增值稅申報系統(tǒng)的一個重要的輔助系統(tǒng),它解決的是企業(yè)出口業(yè)務(wù)應(yīng)當享受的退稅問題,就是計算當期的應(yīng)退稅額.撇開增值稅不說,只要有出口業(yè)務(wù),稅務(wù)局就要求企業(yè)使用出口退稅系統(tǒng).出口退稅系統(tǒng)通過企業(yè)、稅務(wù)局和海關(guān)使用的不同版本,將三者的數(shù)據(jù)進行對比和計算,形成了一個有機的整體.但是對于沒有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)來說,不會運用到這個系統(tǒng).  企業(yè)在做每個月的出口退稅申報之前(企業(yè)每個月都要做申報,即使當月沒有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準備好兩份資料:當期出口貨物明細和當期收齊出口單證明細,然后,按以下步驟操作:  一進入出口退稅系統(tǒng).初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空.  二當期所屬期設(shè)置.填入的所屬期為業(yè)務(wù)的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業(yè)務(wù)進行處理,應(yīng)填入200609.  三 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細申報錄入-新增.  1 所屬期自動生成.  2 序號編制規(guī)則是從0001到9999,記銷售日期自動生成.  3 所屬期標志自動生成.  4 進料手冊登記號填對應(yīng)的進料加工手冊號,如果是一般貿(mào)易(不是進料加工業(yè)務(wù)),則為空.  5 出口報關(guān)單號視情況而定  a 如果當期出口并且當期已經(jīng)收齊了單證(出口報關(guān)單和核銷單),則填實際的報關(guān)單號,取報關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00x(通常,一份報關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關(guān)單號為12位數(shù)字.  b 如果當期出口,沒有收齊單證,報關(guān)單號視稅務(wù)局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報關(guān)單號,則為年4位+月2位+00a+00x,共12位數(shù)字.如2006年9月的第二單第一筆,報關(guān)單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報關(guān)單號為200609002002.  6 出口日期為報關(guān)日期.  7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經(jīng)收齊,填實際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空.  8 代理證明號.如果是代理業(yè)務(wù),則為實際的代理證明號,如果是有出口經(jīng)營權(quán)的出口自己的產(chǎn)品,則為空.  9 單證收齊標志.如果當期出口且收齊單證,則為空,如果當期出口,沒有收齊單證,則為bh.  10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關(guān)對應(yīng)的商品代碼.該代碼對應(yīng)具體的征退稅率.  11 出口商品名稱自動生成.  12 單位自動生成.  13 出口數(shù)量為實際的出口數(shù)量.  14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為usd.  15 原幣幣別自動生成.  16 原幣離岸價為報關(guān)的fob價.  17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關(guān)系到本幣的當期出口銷售額.  18 人民幣離岸價自動生成.  19 美圓匯率同原幣匯率.  20 美圓離岸價自動生成.  21 征稅稅率自動生成.  22 退稅率自動生成,由商品代碼決定.  23 征退稅差額自動生成.  24 應(yīng)退稅額自動生成.  25 出口發(fā)票號為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號,不能為空.  26 保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進入下一條記錄的錄入.  27 序號重排對記錄的序號進行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進行以后的明細數(shù)據(jù)申報.  四 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細錄入-新增.  這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業(yè)務(wù),本期做收齊單證.因為前期出口,已經(jīng)做了出口貨物明細申報錄入,并且已經(jīng)進行了申報,所以,本期收齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進行的工作.  1 根據(jù)收齊的單證,找到對應(yīng)的前期錄入的數(shù)據(jù),點擊修改.  2 所屬期自動生成.  3 序號規(guī)則同出口貨物明細申報錄入.  4 單證收齊標志為bh.可以看出,填上bh后,出口報關(guān)單號和外匯核銷單號欄變?yōu)榭商?  5 出口報關(guān)單號為報關(guān)單上右上角編碼的后9位+00x(通常,一份報關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報關(guān)單號為12位數(shù)字.  6 外匯核銷單號為核銷單上號碼.  7 提示報關(guān)單號與以前報關(guān)單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認替換.  8 保存.進行下一筆操作.  9 序號重排.對序號進行重新排列.斷號或重號將不能進行后來的明細數(shù)據(jù)申報.  五 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-生成出口貨物沖減明細.  這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發(fā)現(xiàn)有錯誤的業(yè)務(wù),進行負數(shù)沖回和重新錄入的操作.其中錯誤可能包括:對與同一張報關(guān)單  1 出口貨物明細申報錄入為進料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)不是進料加工;出口貨物明細申報錄入不是進料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)是進料加工.  2 出口貨物明細申報錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致.  3 出口貨物明細申報錄入的原幣離岸價與收齊單證的原幣離岸價不一致.  4 出口貨物明細申報錄入的出口發(fā)票號與收齊單證的出口發(fā)票號不一致.  5 出口貨物明細申報錄入的筆數(shù)及各筆金額與收齊單證的筆數(shù)及各筆金額不一致.  6 出口貨物明細申報錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致.  進行出口貨物沖減:  1 對應(yīng)有錯誤的報關(guān)單找到出口貨物明細申報錄入的數(shù)據(jù),點擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對號,確定.于是在出口貨物明細申報錄入的里面會相應(yīng)出現(xiàn)一條記錄,序號為z000.  2 對所有有錯誤的報關(guān)單做完沖減后,退出,進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細申報錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄,序號都是z000.進行序號重排.  3 對應(yīng)做過沖減的報關(guān)單,錄入正確的數(shù)據(jù).注意:此時填入的報關(guān)單號和核銷單號為實際的報關(guān)單號和核銷單號,單證收齊標志為空.  六 免抵退稅申報-生成明細申報數(shù)據(jù).  1 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定.  2 若需要在申報之前進行備份,復(fù)選備份當前系統(tǒng).確定.  3 填入申報數(shù)據(jù)存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統(tǒng)會自動創(chuàng)建.  七進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報表項目錄入-增加.對照企業(yè)的增值稅申報表,填入相應(yīng)的數(shù)據(jù).  八進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退申報匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統(tǒng)會自動生成所有數(shù)據(jù).注意:匯總表中自動生成的任何數(shù)據(jù)不允許手工修改,直接點擊保存.  九免抵退稅申報-生成匯總申報數(shù)據(jù).同免抵退稅申報-生成明細申報數(shù)據(jù).  十根據(jù)稅務(wù)局的要求,將生成的明細申報數(shù)據(jù)和匯總申報數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)局,進行預(yù)申報.稅務(wù)局會生成疑點信息和單證不齊信息等其他反饋信息,并將信息反饋到企業(yè).  十一企業(yè)得到反饋信息后,進行反饋信息處理-稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入(接受).  十二反饋信息處理-稅務(wù)機關(guān)反饋信息查詢,查詢稅務(wù)機關(guān)反饋的信息,并對信息進行處理.  十三 將最終的數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)機關(guān).  十四 免抵退稅申報-打印申報報表.  打印以下報表:  1 出口貨物免、抵、退稅申報明細表(當期出口明細)  2 出口貨物免、抵、退稅申報明細表(前期單證收齊)  3 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表  4 出口貨物免、抵、退稅申報匯總表附表(視稅務(wù)機關(guān)要求)  企業(yè)當月的申報工作至此結(jié)束.  注:1 以上操作均以生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)6.2版為例.  2 以上操作不含當月發(fā)生進料加工業(yè)務(wù).以后會在專門的文章中介紹進料加工業(yè)務(wù)的處理方法和步驟.  3 各地稅務(wù)機關(guān)的要求不同,可能導(dǎo)致以上某些操作步驟不準確.
文章TAG:申報退稅申報退稅免稅

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