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天津市增值稅附稅怎么計算,增值稅附加稅怎么算

來源:整理 時間:2023-04-12 16:06:00 編輯:天津生活 手機版

1,增值稅附加稅怎么

增值稅附加稅是以增值稅額為基數(shù)計算附加稅額——增值稅額x附加稅比例=附加稅額。
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增值稅附加稅怎么算

2,增值稅附加稅怎么算的啊

增值稅的附加稅計算方式有:應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額。作為稅種存在的附加稅,通常是以正稅的應納稅額為其征稅標準。屬于正稅一部分的附加稅,通常是按照正稅的征收標準征收?!痉梢罁?jù)】《中華人民共和國增值稅暫行條例》第四條除本條例第十一條規(guī)定外,納稅人銷售貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)(以下統(tǒng)稱應稅銷售行為),應納稅額為當期銷項稅額抵扣當期進項稅額后的余額。應納稅額計算公式:應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額當期銷項稅額小于當期進項稅額不足抵扣時,其不足部分可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。

增值稅附加稅怎么算的啊

3,附加稅計算

被稅務審核了吧???服務開票15000先計算營業(yè)稅=15000*0.05=750營業(yè)稅附加稅=750*(5%+5%+1%)=85.2建筑業(yè)開票同理具體的你可以查找附加稅計算
這個13.22%確實難以計算按照題目當中的參數(shù),不一定是這個結(jié)果。1、9%是一般納稅人的稅率一般納稅人的應交增值稅=銷項稅-進項稅-上期留抵題目中的附加稅是應交增值稅的12%不能直接以9%的銷項稅直接計算出附加稅(城建稅、教育附加、地方附加)

附加稅計算

4,增值稅附加稅是怎么算的

附加稅又被稱為增值稅附加稅,增值稅附加稅一共有三種,是按照國稅增值稅金額分別計算:1、城建稅=增值稅*7%2、教育附加=增值稅*3%3、地方教育附加=增值稅*2%增值稅附加稅是附加稅的一種,對應于增值稅的,按照增值稅稅額的一定比例征收的稅。其納稅義務人與獨立稅相同,但是稅率另有規(guī)定,是以增值稅的存在和征收為前提和依據(jù)的。通常包括城建稅、教育費附加、地方教育費附加等。增值稅的附加費具體稅種:附加稅費以納稅人實際繳納的增值稅稅額為計稅依據(jù)計算繳納。城市維護建設(shè)稅按區(qū)域設(shè)定不同的稅率,納稅人所在地在市區(qū)的,稅率為7%;納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。教育費附加稅率為3%,地方教育附加稅率為2%。

5,增值稅的附加稅如何計算

對于應繳增值稅及附加的計算,一般而言,是將本月的銷售商品或者勞務而產(chǎn)生的銷項稅額總額,減去購進商品或者勞務的進項稅額總額,就是你應該繳納的增值稅納稅額 1)銷項稅額—進行稅額=應繳納增值稅額 2)應繳納增值稅額X0.07(城建稅) 應繳納增值稅額X0.03(教育附加費) 應繳納增值稅額X0.02(地方教育附加費) 應繳納增值稅額X0.01(河道管理費) 以上的附加費的費率是上海市的規(guī)定比率,其他省市可能會有所不同,但是原理是一樣的。

6,增值稅附加稅怎么計算

增值稅附加稅的計算具體如下:1、增值稅計算公式為:銷項稅額-(進項稅額+留抵稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出); 2、附加稅費計算公式為為:當期繳納的(營業(yè)稅額+增值稅+消費稅)*城建稅稅率*教育費附加稅率*地方教育費稅率。"增值稅計稅依據(jù)1、納稅人為銷售貨物而出租出借包裝物收取的押金,單獨記賬核算的,不并入銷售額征稅。但對因逾期未收回包裝物不再退還的押金,應按所包裝貨物的適用稅率征收增值稅;2、納稅人采取折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅;如果將折扣額另開發(fā)票,不論其在財務上如何處理,均不得從銷售額中減除折扣額;3、納稅人采取以舊換新方式銷售貨物,應按新貨物的同期銷售價格確定銷售額。納稅人采取還本銷售方式銷售貨物,不得從銷售額中減除還本支出。4、納稅人因銷售價格明顯偏低或無銷售價格等原因,按規(guī)定需組成計稅價格確定銷售額的,其組價公式中的成本利潤率為10%。但屬于應從價定率征收消費稅的貨物,其組價公式中的成本利潤率,為《消費稅若干具體問題的規(guī)定》中規(guī)定的成本利潤率。增值稅電子普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票區(qū)別1、電子普通發(fā)票即電子增值稅普通發(fā)票,和電子增值稅專用發(fā)票的主要區(qū)別在于是否可以用于增值稅進項稅額的抵扣,同時電子增值稅普通發(fā)票的發(fā)票抬頭會顯示“增值稅電子普通發(fā)票”的標識;電子增值稅專用發(fā)票的發(fā)票抬頭會顯示“增值稅電子專用發(fā)票”的標識。2、電子增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票同屬于數(shù)字化發(fā)票管理項目的內(nèi)容,由《網(wǎng)絡(luò)發(fā)票管理辦法》進行規(guī)范。相對于紙質(zhì)版的發(fā)票,電子發(fā)票大幅節(jié)省了企業(yè)在發(fā)票上所支付的成本,以及節(jié)約了發(fā)票印制的成本。法律依據(jù):《中華人民共和國增值稅暫行條例》第六條銷售額為納稅人發(fā)生應稅銷售行為收取的全部價款和價外費用,但是不包括收取的銷項稅額。銷售額以人民幣計算。納稅人以人民幣以外的貨幣結(jié)算銷售額的,應當折合成人民幣計算。第七條納稅人發(fā)生應稅銷售行為的價格明顯偏低并無正當理由的,由主管稅務機關(guān)核定其銷售額。第八條納稅人購進貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)支付或者負擔的增值稅額,為進項稅額。下列進項稅額準予從銷項稅額中抵扣:(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。(二)從海關(guān)取得的海關(guān)進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。(三)購進農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和11%的扣除率計算的進項稅額,國務院另有規(guī)定的除外。進項稅額計算公式:進項稅額=買價*扣除率(四)自境外單位或者個人購進勞務、服務、無形資產(chǎn)或者境內(nèi)的不動產(chǎn),從稅務機關(guān)或者扣繳義務人取得的代扣代繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。準予抵扣的項目和扣除率的調(diào)整,由國務院決定。

7,天津城市附加稅超過十萬元稅率是百分之十三嗎

增值稅的附加稅有城市建設(shè)稅和教育費附加。都是由地方稅務局負責征收,按照增值稅應納稅額乘以相應的比例,在地稅局申報繳納。城市建設(shè)稅=增值稅*7%(在市區(qū),7%;在縣城、鎮(zhèn),5%;不在市區(qū)、縣城和鎮(zhèn)的,1%。)教育附加費=增值稅*3%地方教育附加=增值稅*2%
7 。3。2。1,(增值稅+營業(yè)稅+消費稅)*7%=城建稅 *3%=教育費附加 *2%=地方教育費附加 *1%=防洪費可能還有一個殘疾人救助基金,要交地方稅務局

8,天津地方技術(shù)推廣服務費專用增值稅發(fā)票附加的稅率是多少

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》(中華人民共和國國務院令第538號)1、地方技術(shù)推廣服務費專用增值稅進項發(fā)票附加的稅率是城建稅7%(縣級5%、鄉(xiāng)鎮(zhèn)3%),教育費附加是3%,地方教育費是2%。2、增值稅附加稅有城市建設(shè)稅和教育費附加,都是由地方稅務局負責征收,按照增值稅應納稅額乘以相應的比例,在地稅局申報繳納。3、稅率與計算工:(1)城市建設(shè)稅=增值稅*7%(在市區(qū),7%;在縣城、鎮(zhèn),5%;不在市區(qū)、縣城和鎮(zhèn)的,1%。);(2)教育附加費=增值稅*3%;(3)地方教育附加=增值稅*2%。
1、地方技術(shù)推廣服務費專用增值稅進項發(fā)票附加的稅率是城建稅7%(縣級5%、鄉(xiāng)鎮(zhèn)3%),教育費附加是3%,地方教育費是2%?! ?、增值稅附加稅有城市建設(shè)稅和教育費附加,都是由地方稅務局負責征收,按照增值稅應納稅額乘以相應的比例,在地稅局申報繳納?! ?、稅率與計算工: ?。?)城市建設(shè)稅=增值稅*7%(在市區(qū),7%;在縣城、鎮(zhèn),5%;不在市區(qū)、縣城和鎮(zhèn)的,1%。); ?。?)教育附加費=增值稅*3%;  (3)地方教育附加=增值稅*2%。

9,我是一般納稅人我所要交的增值稅附加稅有種如何計算

城建稅、教育費附加費、地方規(guī)定的費(例如堤防費、地方教育費等)教育費附加按實際繳納的增值稅的3%繳納。地方規(guī)定的附加費按各地規(guī)定的比例繳納,國家沒有統(tǒng)一規(guī)定。城建稅的稅率則要根據(jù)納稅人所在地。在市區(qū)的為7%;在縣城、鎮(zhèn)的為5%;在市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)以外的為1%。教育費附加=(實際繳納的增值稅+營業(yè)稅+消費稅)×3%地方教育附加=(實際繳納的增值稅+營業(yè)稅+消費稅)×2%城市維護建設(shè)稅=(實際級納的增值稅+營業(yè)稅+消費稅)x稅率
城建稅7% 教育費附加3% 地方教育費附加2%
增值稅的附加稅:1、是:城市建設(shè)維護稅,它是增值稅的7%2、是:教育費附加:它是增值稅的4% (此稅稅率各地可能有所不同) 例如:增值稅若為100,則城市建設(shè)維護稅=100*7%=7 教育費附加=100*4%=4
城建稅一般納稅人所交的增值稅是按銷項稅的金額減去進項稅金額后所得的金額來交納的,各種附加增也是在所需繳納增值稅的基礎(chǔ)上按百分比來算的,各地不同所交納的附加稅也不一樣,教育費附加,河道費等等
有3種,分別是城市建設(shè)維護稅7%,教育費附加3%,地方教育費附加2%。以當月實際繳納增值稅稅額為基數(shù)。具體計算:城市建設(shè)維護稅=當月實際繳納增值稅稅額*7%教育費附加=當月實際繳納增值稅稅額*3%地方教育費附加=當月實際繳納增值稅稅額*2%

10,增值稅稅額怎么計算

開票20000,銷項稅=20000/1.17*17%=2905.98 如無進項,則應繳稅金=2905.98 如有10000進項,則進項稅=10000/1.17*17%=1452.99 則應交稅金=2905.98-1452.99=1452.99
第一個問題:開票2萬,就等于收入2萬,就是銷項2萬,因為2萬是稅價合計,所以含稅,你需要先算出銷項稅額:(2萬/1+17%)*17% 就是你的銷項稅額,如果沒有進項就是交這么多的稅。不過實際情況中沒有進項是不能開票的!呵呵! 如果你是一般納稅人。如果是小額的就是(2萬/1+3%)*3%=銷售稅額。 第二中情況:1萬你可能說的不清:有4中情況:1----1萬就進項稅額沒了【不用繳稅】。 2----1萬的發(fā)票他開的時候含稅了【一般】。 3. 1萬的發(fā)票他開的時候不含稅了【一般】。 4. 小額的含稅或者不含稅。我靠太復雜了你的問題呵呵!其實實際情況沒你說的那么復雜! 計算方法也有所不同:1---1萬就進項稅額: (2萬/1+17%)*17%-1萬=負數(shù) 2----含稅了 : (2萬/1+17%)*17%-(1萬/1+17%)*17%==多少 3----不含稅 : (2萬/1+17%)*17%- 1萬*17%===多少 4----小規(guī)模: 同理呵呵!不知道幫到你沒有!
1、20000/1.17*0.17=2905.98 如果有10000的進項的話,注意是進項稅不是進項發(fā)票,那么不用交稅。 如果是10000進項發(fā)票的話,是(20000-10000)/1.17*.17. 如果是進項發(fā)票稅額是1700的話,是2905.98-1700
20000/(1+17%)*17%=2905.98這個是你本月的銷項稅額,如果無進項發(fā)票的話,那這個金額就是你本月應繳納的增值稅金額。如果有10000元進項稅額,那你本月就不需要繳納增值稅,可以留到以后月份進行抵扣,只有銷項大于進項稅額時才需繳納增值稅。這是一般納稅人的情況。 如果你是小規(guī)模的話20000/(1+3%)*3%=582.52,為本月銷項稅額,但是小規(guī)模是不能做進項抵扣的,意思就是說,無論是有無進項都要繳納增值稅。繳納的金額為銷項稅額合計。以上為本人個人觀點,不知道能否幫到你。
離問題結(jié)束還有 3 天 11 小時 提問者:半成品雷管 | 瀏覽次數(shù):294次 假如我本月開票20000元(價稅合計),本月無進項發(fā)票,我該交多少稅,如果有10000元進項又該交多少稅?具體點!,謝謝! 輸入內(nèi)容已經(jīng)達到長度限制還能輸入 9999 字
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