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退稅怎么申請,怎樣辦理出口退稅

來源:整理 時(shí)間:2022-09-16 08:10:44 編輯:長沙本地生活 手機(jī)版

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1,怎樣辦理出口退稅

申請退稅需提交的資料:(一)書面申請。申請應(yīng)載明退稅理由、依據(jù)、所屬期限、退稅數(shù)額等事項(xiàng);(二)統(tǒng)一格式文本的《退稅申請審批表》;(三)稅務(wù)登記證副本及其復(fù)印件;(四)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表;(五)完稅憑證。申請減免稅退稅的應(yīng)同時(shí)提交減免稅證明(減免稅審批文件或《減稅、免稅申請審批表》);(六)稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)不同的退稅項(xiàng)目,要求納稅人提供的其它證件、資料。

怎樣辦理出口退稅

2,退稅怎么申請

申請退稅時(shí)應(yīng)按規(guī)定攜帶和提交如下材料:(一)完稅憑證原件和復(fù)印件各一份(審核無誤后,原件退還納稅人)。(二)誤征誤交稅款所屬期的個人所得稅明細(xì)申報(bào)表復(fù)印件一份。(三)退(抵)稅款申請表(《企業(yè)誤交稅款退稅申請表》)一式四份。(四)退稅申請,須注明申請退稅原因及申請退稅金額。(五)發(fā)放工資簽收單或銀行發(fā)放單復(fù)印件一份。(六)員工聘用合同復(fù)印件一份。(七)因事務(wù)所、網(wǎng)站等原因誤交稅款的,需附上述單位出具的《情況說明》。(八)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)送的其他有關(guān)證件、資料。(納稅人應(yīng)承諾以上所提供的材料和內(nèi)容真實(shí)、可靠、完整;所有復(fù)印件加蓋公章并統(tǒng)一使用a4紙樣,表格用黑色水筆填寫,外文資料須附翻譯件)。榮耀magic2HarmonyOS2.0.0.145個人所得稅1.7.9第一步:打開個人所得稅APP,登錄賬號。第二步:接著選擇匯算申報(bào)頁面,開始申報(bào)。第三步:然后查看退稅金額,下一步。第四步:最后添加銀行卡信息,點(diǎn)擊提交申請退稅即可。

退稅怎么申請

3,退稅怎么申請

一、退稅怎么申請1、退稅申請方法如下:(1)企業(yè)進(jìn)行有關(guān)證件的送驗(yàn)及登記表的領(lǐng)取;(2)退稅登記的申報(bào)和受理,按規(guī)定填寫,加蓋公章報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān);(3)稅務(wù)機(jī)關(guān)填發(fā)出口退稅登記證,企業(yè)進(jìn)行出口退稅登記的變更或注銷。2、法律依據(jù):《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十五條納稅人出口貨物適用退(免)稅規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)向海關(guān)辦理出口手續(xù),憑出口報(bào)關(guān)單等有關(guān)憑證,在規(guī)定的出口退(免)稅申報(bào)期內(nèi)按月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理該項(xiàng)出口貨物的退(免)稅;境內(nèi)單位和個人跨境銷售服務(wù)和無形資產(chǎn)適用退(免)稅規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)按期向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理退(免)稅。具體辦法由國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門制定。出口貨物辦理退稅后發(fā)生退貨或者退關(guān)的,納稅人應(yīng)當(dāng)依法補(bǔ)繳已退的稅款。二、出口退稅申報(bào)流程操作是什么1、有關(guān)證件的送驗(yàn)及登記表的領(lǐng)取;2、企業(yè)在取得有關(guān)部門批準(zhǔn)的工商登記證明后,于30日內(nèi)辦理退稅登記;3、退稅登記的申報(bào)和受理;5、填發(fā)出口退稅登記證。

退稅怎么申請

4,怎么樣申請辦理出口退稅權(quán)利

大概流程:1、變更營業(yè)執(zhí)照,增加“貨物及技術(shù)進(jìn)出口”的經(jīng)營范圍。2、變更組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證。3、去貿(mào)工局做對外貿(mào)易備案。4、去海關(guān)做進(jìn)出口收發(fā)貨人登記。5、去電子口岸辦理法人卡、操作員卡。6、去外匯管理局辦理備案、培訓(xùn)、開立外匯經(jīng)常性賬戶。7、去主管口岸海關(guān)辦理備案。8、去主管檢驗(yàn)檢疫局辦理備案登記。9、其實(shí)做了第四步后你就可以去國稅局辦理出口退稅的備案登記了。
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5,怎么申請退稅

付費(fèi)內(nèi)容限時(shí)免費(fèi)查看 回答 企業(yè)在取得有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件和出具的證明書后,會在30天內(nèi)辦理出口企業(yè)的退稅登記。1、企業(yè)收到“退稅登記表”后,按照登記表和有關(guān)要求填寫,蓋上企業(yè)印章和有關(guān)人員印章后,與出口產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)批準(zhǔn)文件、工商登記證明書等證明資料一起向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交稅務(wù)機(jī)關(guān)如審查無誤,接受登記。2、稅務(wù)機(jī)關(guān)接受企業(yè)正式申請,審查無誤,按規(guī)定程序批準(zhǔn)后,向企業(yè)發(fā)放“出口退稅登記”。3、企業(yè)經(jīng)營情況發(fā)生變化,部分退稅政策發(fā)生變化的,應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要變更或注銷退稅登記。 這是企業(yè)退稅 第一步:準(zhǔn)備申報(bào)安裝個人所得稅軟件,打開軟件后,先進(jìn)行注冊登錄,進(jìn)入年度匯算:首頁【常用業(yè)務(wù)】—【綜合所得年度匯算】;1)進(jìn)入申報(bào)界面后,填報(bào)方式有【使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫】 和【自行填寫】兩種選擇。2)為了方便申報(bào),推薦大家選擇【使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫】,稅務(wù)機(jī)關(guān)已按一定規(guī)則預(yù)填了部分申報(bào)數(shù)據(jù),大家只需確認(rèn)即可。3)選擇【使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫】—【開始申報(bào)】后,系統(tǒng)提示【標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)須知(使用已申報(bào)數(shù)據(jù))】,點(diǎn)擊“我已閱讀并知曉”,開始年度匯算申報(bào)。第二步:確認(rèn)信息需要對個人基礎(chǔ)信息、匯繳地、已繳稅額進(jìn)行確認(rèn)。第三步:填報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)預(yù)填的收入和扣除信息無誤,可直接點(diǎn)擊【下一步】。第四步:計(jì)算稅款數(shù)據(jù)系統(tǒng)將自動計(jì)算您本年度綜合所得應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。第五步:提交申報(bào)確認(rèn)結(jié)果后,點(diǎn)擊【提交申報(bào)】即可。第六步:退(補(bǔ))稅如存在多預(yù)繳稅款,可選擇【申請退稅】。 這是個人所得稅退稅申請。 更多2條 

6,個稅怎么申報(bào)退稅

個人所得稅申報(bào)退稅可以在個人所得稅APP中操作或者區(qū)當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳辦理。個人所得稅辦理退稅的時(shí)間一般是在每年的3月份,即每年的3月份是辦理上年度的個稅退稅。具體辦理退稅的時(shí)間范圍為每年的3月1日至5月31日期間。個稅怎么申報(bào)退稅:1、下載個稅APP它是辦理個人所得稅退稅的唯一官方渠道,若還沒有下載的可以在手機(jī)商店自行下載并安裝。2、注冊登錄若是此前有辦理過退稅業(yè)務(wù)的,直接用手機(jī)號,再輸入登錄密碼即可。如果是第一次辦理的,需要先注冊,并設(shè)置好相關(guān)密碼,再登錄。3、進(jìn)入首頁會看到“2021綜合所得年度匯算”,現(xiàn)在還是準(zhǔn)備階段,等到了3月1日就可以直接進(jìn)入就可以,然后再選擇2021年度。4、確認(rèn)信息需要對個人基礎(chǔ)信息、匯繳地、已繳稅額進(jìn)行確認(rèn)5、計(jì)算稅款數(shù)據(jù)系統(tǒng)將自動計(jì)算您本年度綜合所得應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。6、提交申報(bào)確認(rèn)結(jié)果后,點(diǎn)擊【提交申報(bào)】即可。7、選擇銀行卡按相關(guān)步驟提示進(jìn)行到最后,若是退稅金額為零,則無需退稅。如果有錢可以退,就選擇對應(yīng)的銀行卡進(jìn)行退款,一般一周就會退到你留的銀行卡上。

7,退稅怎么申請

付費(fèi)內(nèi)容限時(shí)免費(fèi)查看 回答 企業(yè)在取得有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件和出具的證明書后,會在30天內(nèi)辦理出口企業(yè)的退稅登記。1、企業(yè)收到“退稅登記表”后,按照登記表和有關(guān)要求填寫,蓋上企業(yè)印章和有關(guān)人員印章后,與出口產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)批準(zhǔn)文件、工商登記證明書等證明資料一起向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交稅務(wù)機(jī)關(guān)如審查無誤,接受登記。2、稅務(wù)機(jī)關(guān)接受企業(yè)正式申請,審查無誤,按規(guī)定程序批準(zhǔn)后,向企業(yè)發(fā)放“出口退稅登記”。3、企業(yè)經(jīng)營情況發(fā)生變化,部分退稅政策發(fā)生變化的,應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要變更或注銷退稅登記。 這是企業(yè)退稅 第一步:準(zhǔn)備申報(bào)安裝個人所得稅軟件,打開軟件后,先進(jìn)行注冊登錄,進(jìn)入年度匯算:首頁【常用業(yè)務(wù)】—【綜合所得年度匯算】;1)進(jìn)入申報(bào)界面后,填報(bào)方式有【使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫】 和【自行填寫】兩種選擇。2)為了方便申報(bào),推薦大家選擇【使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫】,稅務(wù)機(jī)關(guān)已按一定規(guī)則預(yù)填了部分申報(bào)數(shù)據(jù),大家只需確認(rèn)即可。3)選擇【使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫】—【開始申報(bào)】后,系統(tǒng)提示【標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)須知(使用已申報(bào)數(shù)據(jù))】,點(diǎn)擊“我已閱讀并知曉”,開始年度匯算申報(bào)。第二步:確認(rèn)信息需要對個人基礎(chǔ)信息、匯繳地、已繳稅額進(jìn)行確認(rèn)。第三步:填報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)預(yù)填的收入和扣除信息無誤,可直接點(diǎn)擊【下一步】。第四步:計(jì)算稅款數(shù)據(jù)系統(tǒng)將自動計(jì)算您本年度綜合所得應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。第五步:提交申報(bào)確認(rèn)結(jié)果后,點(diǎn)擊【提交申報(bào)】即可。第六步:退(補(bǔ))稅如存在多預(yù)繳稅款,可選擇【申請退稅】。 這是個人所得稅退稅申請。 更多2條 

8,多交的稅款申請退稅需要哪些流程多長時(shí)間可以退回

是退稅還是以后留底,需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請,有的可以退有的稅務(wù)機(jī)關(guān)要以后留底。
按照現(xiàn)行會計(jì)制度的規(guī)定,生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅的會計(jì)核算主要涉及到"應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"和"應(yīng)收補(bǔ)貼款--出口退稅"等科目。其會計(jì)處理如下: (1)貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷售額(fob價(jià))做如下會計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) (2)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的"免抵退稅不予免征和抵扣稅額"做如下會計(jì)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (3)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的"應(yīng)退稅額"做如下會計(jì)處理: 借:應(yīng)收補(bǔ)貼款--出口退稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) (4)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的"免抵稅額"做如下會計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) (5)收到出口退稅款時(shí),做如下會計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收補(bǔ)貼款--出口退稅

9,申請退稅怎么申請

付費(fèi)內(nèi)容限時(shí)免費(fèi)查看 回答 企業(yè)在取得有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件和出具的證明書后,會在30天內(nèi)辦理出口企業(yè)的退稅登記。1、企業(yè)收到“退稅登記表”后,按照登記表和有關(guān)要求填寫,蓋上企業(yè)印章和有關(guān)人員印章后,與出口產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)批準(zhǔn)文件、工商登記證明書等證明資料一起向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交稅務(wù)機(jī)關(guān)如審查無誤,接受登記。2、稅務(wù)機(jī)關(guān)接受企業(yè)正式申請,審查無誤,按規(guī)定程序批準(zhǔn)后,向企業(yè)發(fā)放“出口退稅登記”。3、企業(yè)經(jīng)營情況發(fā)生變化,部分退稅政策發(fā)生變化的,應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要變更或注銷退稅登記。 這是企業(yè)退稅 第一步:準(zhǔn)備申報(bào)安裝個人所得稅軟件,打開軟件后,先進(jìn)行注冊登錄,進(jìn)入年度匯算:首頁【常用業(yè)務(wù)】—【綜合所得年度匯算】;1)進(jìn)入申報(bào)界面后,填報(bào)方式有【使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫】 和【自行填寫】兩種選擇。2)為了方便申報(bào),推薦大家選擇【使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫】,稅務(wù)機(jī)關(guān)已按一定規(guī)則預(yù)填了部分申報(bào)數(shù)據(jù),大家只需確認(rèn)即可。3)選擇【使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫】—【開始申報(bào)】后,系統(tǒng)提示【標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)須知(使用已申報(bào)數(shù)據(jù))】,點(diǎn)擊“我已閱讀并知曉”,開始年度匯算申報(bào)。第二步:確認(rèn)信息需要對個人基礎(chǔ)信息、匯繳地、已繳稅額進(jìn)行確認(rèn)。第三步:填報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)預(yù)填的收入和扣除信息無誤,可直接點(diǎn)擊【下一步】。第四步:計(jì)算稅款數(shù)據(jù)系統(tǒng)將自動計(jì)算您本年度綜合所得應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。第五步:提交申報(bào)確認(rèn)結(jié)果后,點(diǎn)擊【提交申報(bào)】即可。第六步:退(補(bǔ))稅如存在多預(yù)繳稅款,可選擇【申請退稅】。 這是個人所得稅退稅申請。 更多2條 

10,辦理出口退稅的流程

外貿(mào)企業(yè)在貨物出口、配套收齊有關(guān)出口、進(jìn)貨單證、提供相關(guān)單證電子信息后向主管退稅機(jī)關(guān)辦理退稅申報(bào)。除另有規(guī)定外,退稅申報(bào)每月一次,具體申報(bào)期由主管退稅機(jī)關(guān)決定。  我這里有流程圖,可是不知道怎么給你看。  系統(tǒng)配置  ↓  基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 ? 1.進(jìn)貨明細(xì)表2.出口明細(xì)表  ————→ ↓ 3.進(jìn)貨分批單4.各類單證 5.認(rèn)證發(fā)票等外部信息  ↑ 數(shù)據(jù)加工處理? 1,進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查 2,換匯成本檢查  ↑ ↓ 3,數(shù)據(jù)一致性檢查  ↑ 生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)  ↑ ↓  ↑ 去稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)申核——得到信息反饋  ↑ ↓  ↑ 反饋信息的讀入、處理  ↑ ↓  ←——撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)——進(jìn)行修改調(diào)整  ↓  確認(rèn)正式申報(bào)  ↓  錄入?yún)R總表  ↓  報(bào)表打印  ↓  生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)  ↓——————錄入及打印分批單(如需要)  去稅務(wù)機(jī)關(guān)正式申報(bào)  ↓  反饋信息的讀入、處理  ↓  審核認(rèn)可——————得到信息反饋  挖好了,你該給我增加點(diǎn)懸賞金,我那么辛苦給你弄出來,沒有功勞也有苦勞啊!

11,出口退稅網(wǎng)上申報(bào)流程

企業(yè)在做每個月的出口退稅申報(bào)之前(企業(yè)每個月都要做申報(bào),即使當(dāng)月沒有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準(zhǔn)備好兩份資料:當(dāng)期出口貨物明細(xì)和當(dāng)期收齊出口單證明細(xì),然后,按以下步驟操作:一進(jìn)入出口退稅系統(tǒng).初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空.二當(dāng)期所屬期設(shè)置.填入的所屬期為業(yè)務(wù)的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,應(yīng)填入200609.三基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入-新增.1所屬期自動生成.2序號編制規(guī)則是從0001到9999,記銷售日期自動生成.3所屬期標(biāo)志自動生成.4進(jìn)料手冊登記號填對應(yīng)的進(jìn)料加工手冊號,如果是一般貿(mào)易(不是進(jìn)料加工業(yè)務(wù)),則為空.5出口報(bào)關(guān)單號視情況而定a如果當(dāng)期出口并且當(dāng)期已經(jīng)收齊了單證(出口報(bào)關(guān)單和核銷單),則填實(shí)際的報(bào)關(guān)單號,取報(bào)關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00X(通常,一份報(bào)關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報(bào)關(guān)單號為12位數(shù)字.b如果當(dāng)期出口,沒有收齊單證,報(bào)關(guān)單號視稅務(wù)局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報(bào)關(guān)單號,則為年4位+月2位+00A+00X,共12位數(shù)字.如2006年9月的第二單第一筆,報(bào)關(guān)單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報(bào)關(guān)單號為200609002002.6出口日期為報(bào)關(guān)日期.7外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經(jīng)收齊,填實(shí)際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空.8代理證明號.如果是代理業(yè)務(wù),則為實(shí)際的代理證明號,如果是有出口經(jīng)營權(quán)的出口自己的產(chǎn)品,則為空.9單證收齊標(biāo)志.如果當(dāng)期出口且收齊單證,則為空,如果當(dāng)期出口,沒有收齊單證,則為BH.10出口商品代碼.可下拉選擇,為海關(guān)對應(yīng)的商品代碼.該代碼對應(yīng)具體的征退稅率.11出口商品名稱自動生成.12單位自動生成.13出口數(shù)量為實(shí)際的出口數(shù)量.14原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為USD.15原幣幣別自動生成.16原幣離岸價(jià)為報(bào)關(guān)的FOB價(jià).17原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關(guān)系到本幣的當(dāng)期出口銷售額.18人民幣離岸價(jià)自動生成.19美圓匯率同原幣匯率.20美圓離岸價(jià)自動生成.21征稅稅率自動生成.22退稅率自動生成,由商品代碼決定.23征退稅差額自動生成.24應(yīng)退稅額自動生成.25出口發(fā)票號為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號,不能為空.26保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進(jìn)入下一條記錄的錄入.27序號重排對記錄的序號進(jìn)行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進(jìn)行以后的明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào).四基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細(xì)錄入-新增.這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業(yè)務(wù),本期做收齊單證.因?yàn)榍捌诔隹?已經(jīng)做了出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入,并且已經(jīng)進(jìn)行了申報(bào),所以,本期收齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的工作.1根據(jù)收齊的單證,找到對應(yīng)的前期錄入的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊修改.2所屬期自動生成.3序號規(guī)則同出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入.4單證收齊標(biāo)志為BH.可以看出,填上BH后,出口報(bào)關(guān)單號和外匯核銷單號欄變?yōu)榭商? 5 出口報(bào)關(guān)單號為報(bào)關(guān)單上右上角編碼的后9位+00X(通常,一份報(bào)關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報(bào)關(guān)單號為12位數(shù)字. 6 外匯核銷單
在綜合數(shù)據(jù)查詢中就可以查詢已經(jīng)申報(bào)過的數(shù)據(jù),你可以可以在網(wǎng)頁鏈接 獲取已申報(bào)的歷史數(shù)據(jù)并查詢
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12,出口退稅申報(bào)的操作步驟

出口退稅申報(bào)的正常操作步驟  出口退稅系統(tǒng)是增值稅申報(bào)系統(tǒng)的一個重要的輔助系統(tǒng),它解決的是企業(yè)出口業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)享受的退稅問題,就是計(jì)算當(dāng)期的應(yīng)退稅額.撇開增值稅不說,只要有出口業(yè)務(wù),稅務(wù)局就要求企業(yè)使用出口退稅系統(tǒng).出口退稅系統(tǒng)通過企業(yè)、稅務(wù)局和海關(guān)使用的不同版本,將三者的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比和計(jì)算,形成了一個有機(jī)的整體.但是對于沒有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)來說,不會運(yùn)用到這個系統(tǒng).  企業(yè)在做每個月的出口退稅申報(bào)之前(企業(yè)每個月都要做申報(bào),即使當(dāng)月沒有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準(zhǔn)備好兩份資料:當(dāng)期出口貨物明細(xì)和當(dāng)期收齊出口單證明細(xì),然后,按以下步驟操作:  一進(jìn)入出口退稅系統(tǒng).初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空.  二當(dāng)期所屬期設(shè)置.填入的所屬期為業(yè)務(wù)的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,應(yīng)填入200609.  三 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入-新增.  1 所屬期自動生成.  2 序號編制規(guī)則是從0001到9999,記銷售日期自動生成.  3 所屬期標(biāo)志自動生成.  4 進(jìn)料手冊登記號填對應(yīng)的進(jìn)料加工手冊號,如果是一般貿(mào)易(不是進(jìn)料加工業(yè)務(wù)),則為空.  5 出口報(bào)關(guān)單號視情況而定  a 如果當(dāng)期出口并且當(dāng)期已經(jīng)收齊了單證(出口報(bào)關(guān)單和核銷單),則填實(shí)際的報(bào)關(guān)單號,取報(bào)關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00x(通常,一份報(bào)關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報(bào)關(guān)單號為12位數(shù)字.  b 如果當(dāng)期出口,沒有收齊單證,報(bào)關(guān)單號視稅務(wù)局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報(bào)關(guān)單號,則為年4位+月2位+00a+00x,共12位數(shù)字.如2006年9月的第二單第一筆,報(bào)關(guān)單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報(bào)關(guān)單號為200609002002.  6 出口日期為報(bào)關(guān)日期.  7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經(jīng)收齊,填實(shí)際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空.  8 代理證明號.如果是代理業(yè)務(wù),則為實(shí)際的代理證明號,如果是有出口經(jīng)營權(quán)的出口自己的產(chǎn)品,則為空.  9 單證收齊標(biāo)志.如果當(dāng)期出口且收齊單證,則為空,如果當(dāng)期出口,沒有收齊單證,則為bh.  10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關(guān)對應(yīng)的商品代碼.該代碼對應(yīng)具體的征退稅率.  11 出口商品名稱自動生成.  12 單位自動生成.  13 出口數(shù)量為實(shí)際的出口數(shù)量.  14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為usd.  15 原幣幣別自動生成.  16 原幣離岸價(jià)為報(bào)關(guān)的fob價(jià).  17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關(guān)系到本幣的當(dāng)期出口銷售額.  18 人民幣離岸價(jià)自動生成.  19 美圓匯率同原幣匯率.  20 美圓離岸價(jià)自動生成.  21 征稅稅率自動生成.  22 退稅率自動生成,由商品代碼決定.  23 征退稅差額自動生成.  24 應(yīng)退稅額自動生成.  25 出口發(fā)票號為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號,不能為空.  26 保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進(jìn)入下一條記錄的錄入.  27 序號重排對記錄的序號進(jìn)行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進(jìn)行以后的明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào).  四 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細(xì)錄入-新增.  這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業(yè)務(wù),本期做收齊單證.因?yàn)榍捌诔隹?已經(jīng)做了出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入,并且已經(jīng)進(jìn)行了申報(bào),所以,本期收齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的工作.  1 根據(jù)收齊的單證,找到對應(yīng)的前期錄入的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊修改.  2 所屬期自動生成.  3 序號規(guī)則同出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入.  4 單證收齊標(biāo)志為bh.可以看出,填上bh后,出口報(bào)關(guān)單號和外匯核銷單號欄變?yōu)榭商?  5 出口報(bào)關(guān)單號為報(bào)關(guān)單上右上角編碼的后9位+00x(通常,一份報(bào)關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報(bào)關(guān)單號為12位數(shù)字.  6 外匯核銷單號為核銷單上號碼.  7 提示報(bào)關(guān)單號與以前報(bào)關(guān)單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認(rèn)替換.  8 保存.進(jìn)行下一筆操作.  9 序號重排.對序號進(jìn)行重新排列.斷號或重號將不能進(jìn)行后來的明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào).  五 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-生成出口貨物沖減明細(xì).  這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發(fā)現(xiàn)有錯誤的業(yè)務(wù),進(jìn)行負(fù)數(shù)沖回和重新錄入的操作.其中錯誤可能包括:對與同一張報(bào)關(guān)單  1 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入為進(jìn)料加工但收齊單證時(shí)發(fā)現(xiàn)不是進(jìn)料加工;出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入不是進(jìn)料加工但收齊單證時(shí)發(fā)現(xiàn)是進(jìn)料加工.  2 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致.  3 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的原幣離岸價(jià)與收齊單證的原幣離岸價(jià)不一致.  4 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的出口發(fā)票號與收齊單證的出口發(fā)票號不一致.  5 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的筆數(shù)及各筆金額與收齊單證的筆數(shù)及各筆金額不一致.  6 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致.  進(jìn)行出口貨物沖減:  1 對應(yīng)有錯誤的報(bào)關(guān)單找到出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對號,確定.于是在出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的里面會相應(yīng)出現(xiàn)一條記錄,序號為z000.  2 對所有有錯誤的報(bào)關(guān)單做完沖減后,退出,進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄,序號都是z000.進(jìn)行序號重排.  3 對應(yīng)做過沖減的報(bào)關(guān)單,錄入正確的數(shù)據(jù).注意:此時(shí)填入的報(bào)關(guān)單號和核銷單號為實(shí)際的報(bào)關(guān)單號和核銷單號,單證收齊標(biāo)志為空.  六 免抵退稅申報(bào)-生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù).  1 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定.  2 若需要在申報(bào)之前進(jìn)行備份,復(fù)選備份當(dāng)前系統(tǒng).確定.  3 填入申報(bào)數(shù)據(jù)存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統(tǒng)會自動創(chuàng)建.  七進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入-增加.對照企業(yè)的增值稅申報(bào)表,填入相應(yīng)的數(shù)據(jù).  八進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退申報(bào)匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統(tǒng)會自動生成所有數(shù)據(jù).注意:匯總表中自動生成的任何數(shù)據(jù)不允許手工修改,直接點(diǎn)擊保存.  九免抵退稅申報(bào)-生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù).同免抵退稅申報(bào)-生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù).  十根據(jù)稅務(wù)局的要求,將生成的明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)和匯總申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)局,進(jìn)行預(yù)申報(bào).稅務(wù)局會生成疑點(diǎn)信息和單證不齊信息等其他反饋信息,并將信息反饋到企業(yè).  十一企業(yè)得到反饋信息后,進(jìn)行反饋信息處理-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入(接受).  十二反饋信息處理-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢,查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋的信息,并對信息進(jìn)行處理.  十三 將最終的數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān).  十四 免抵退稅申報(bào)-打印申報(bào)報(bào)表.  打印以下報(bào)表:  1 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))  2 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表(前期單證收齊)  3 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表  4 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表附表(視稅務(wù)機(jī)關(guān)要求)  企業(yè)當(dāng)月的申報(bào)工作至此結(jié)束.  注:1 以上操作均以生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)6.2版為例.  2 以上操作不含當(dāng)月發(fā)生進(jìn)料加工業(yè)務(wù).以后會在專門的文章中介紹進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的處理方法和步驟.  3 各地稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求不同,可能導(dǎo)致以上某些操作步驟不準(zhǔn)確.
出口退稅申報(bào)的操作步驟:  一、出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入  1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入—增加(填入相關(guān)數(shù)據(jù))  2、申報(bào)數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查  二、收齊出口單證明細(xì)錄入  1、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—收齊出口單證明細(xì)錄入—修改—序號錄入四位,如“0001”—單證收齊標(biāo)志“BH”—出口報(bào)關(guān)單號核對,如有錯,應(yīng)修改并填報(bào)“人工挑過申批表”—外匯銷核單號核對,如有錯與上一樣—保存  三、申報(bào)數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)一致性檢查  四、免抵退稅申報(bào)—生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)—確定—拷到A盤預(yù)審  五、到稅務(wù)預(yù)審反饋后,撤銷已生成數(shù)據(jù)(申報(bào)數(shù)據(jù)處理—撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù))—反饋信息處理—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入—稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理—數(shù)據(jù)一次性檢查—生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)保存—拷到A盤  六、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入—增加—錄入(根據(jù)增值稅申報(bào)表錄入)  七、數(shù)據(jù)一次性檢查  八、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—免抵退申報(bào)匯總表錄入—增加—保存(注意:應(yīng)調(diào)整銷售額與增值稅納稅申報(bào)表差額)  九、數(shù)據(jù)一次性檢查  十、打印報(bào)表:免抵退稅申報(bào)—打印申報(bào)報(bào)表:  a、出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表  b、出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表附表  c、出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì))(前期單證收齊)
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