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出納工作總結,急求出納工作總結

來源:整理 時間:2022-12-14 05:16:30 編輯:好學習 手機版

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把工作范圍歸總一下就行了 (1)上班第一時間,列明昨日未辦完事項,檢查現金庫存,查詢銀行存款余額。 (2)請示領導或財務主管對當日資金的收支安排,在當日工作安排簿上一一列明。 (3)根據領導批示辦理付款手續,付款依據必須真實、完整、合理,超越權限范圍的付款要求應當報送相應的領導審批。 (4)辦理各種收款事項,應當注意收入計算的準確性,明確收入來源。 (5)對收、付款單證進行檢查,補齊手續并分類。 (6)根據收、付款單據,編制記帳憑證。 (7)根據記帳憑證,逐日逐筆按順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳,并每日結出余額。 (8)逐筆注銷工作安排簿中已完成事項。 (9)下班前進行庫存現金盤點,做到帳實相符。 (10)對銀行支票進行清點,核實當日銀行收支金額。 (11)對發票、收據等進行清點,合適當日相關業務。 (12)對未完成的經濟也列明待處理。 (13)編制出納日報表,反映單日資金收支情況。 (14)臨下班前,檢查保險柜、抽屜是否鎖好,資料憑證是否收好。

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責任心與管理的重要。沒有范文。以下供參考,主要寫一下主要的工作內容,如何努力工作,取得的成績,最后提出一些合理化的建議或者新的努力方向。。。。。。。工作總結就是讓上級知道你有什么貢獻,體現你的工作價值所在。所以應該寫好幾點:1、你對崗位和工作上的認識2、具體你做了什么事3、你如何用心工作,哪些事情是你動腦子去解決的。就算沒什么,也要寫一些有難度的問題,你如何通過努力解決了4、以后工作中你還需提高哪些能力或充實哪些知識5、上級喜歡主動工作的人。你分內的事情都要有所準備,即事前準備工作以下供你參考:總結,就是把一個時間段的情況進行一次全面系統的總評價、總分析,分析成績、不足、經驗等??偨Y是應用寫作的一種,是對已經做過的工作進行理性的思考??偨Y的基本要求1.總結必須有情況的概述和敘述,有的比較簡單,有的比較詳細。2.成績和缺點。這是總結的主要內容??偨Y的目的就是要肯定成績,找出缺點。成績有哪些,有多大,表現在哪些方面,是怎樣取得的;缺點有多少,表現在哪些方面,是怎樣產生的,都應寫清楚。3.經驗和教訓。為了便于今后工作,必須對以前的工作經驗和教訓進行分析、研究、概括,并形成理論知識??偨Y的注意事項:   1.一定要實事求是,成績基本不夸大,缺點基本不縮小。這是分析、得出教訓的基礎。    2.條理要清楚。語句通順,容易理解。3.要詳略適宜。有重要的,有次要的,寫作時要突出重點。總結中的問題要有主次、詳略之分。總結的基本格式: 1、標題   2、正文    開頭:概述情況,總體評價;提綱挈領,總括全文。   主體:分析成績缺憾,總結經驗教訓。   結尾:分析問題,明確方向。    3、落款   署名與日期。
雖然我很聰明,但這么說真的難到我了

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查詢銀行余額與帳面余額核對清楚,并查詢已開發票的金額是否到帳,,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,和公司和全體員工一起共同發展,還是在業務素質、報銷及借支(由經辦人、部門主管,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,自己感到仍有不少不足之處、日常工作   1。   7、公寓備用金及按金,由會計員審核簽名   3、支票、總結的目的   回顧10個月的工作.法人章及網上銀行U盾的保管。   三。   二,我也是個出納。   5,其工作總結如下、工資的發放,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高、收入日報。   9,在領導及同事們的幫助指導下。   11、依據現金收支單據編制收支日報,轉眼間又將跨過一個年度,我可以幫幫你,核對員工的帳號與金額、收入月報及出納帳、在工作中如遇到自己無法解決的問題、思想境界,做好自己的本職工作,在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業務技能!在此、登手工銀行日記賬及現金日記賬、會計每三個月會打交款通知單,我真誠的表示感謝  哈哈、停車場月保卡的設置與發放(業主來收車位需發月保卡,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,按業主交的管理費來設置使用日期)   10,將其裝訂好:   一、工作中遇到的問題   2,在2009年中、會計員簽字后方可支付現金,以便查閱和統計繳費戶數,制工資發放表(轉賬工資及現金工資)。   8、每個星期五準備備用金退裝修按金   12,通過自身的努力、工作能力上都得到進一步提高、內部賣廢品費)   4,我個人無論是在敬業精神,開支票在銀行轉帳、清點庫存現金(其中包括賬面備用金、收費   2,我才剛剛寫好年終總結   2009年年終總結   時間如梭、收入存行(將日常的收入及公寓的收入分別存入農業銀行及農村信用社)   6,應請示領導給予提示或是解決問題的方法,為公司和全體職工服務,墻磚費

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出納工作總結 200×年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作: 一、日常工作: 1、 與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。 2、 清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。 3、 核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。 4、 做好200x年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。 二、其他工作 1、 迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。 2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。 3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作. 在本年度工作中 1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。 2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。 3、根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。 4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。 三、隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況,我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應收賬款情況,既可以保證客戶潔款時準確無誤、又可以使應收、應付賬款及時購銷。再有隨著社會經濟文化的發展,以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候,出于各種考慮,個別客戶常常會少付貨款。經常是催促很多次都不見回音。于是,我不得不頻繁提醒業務員盡快收回欠款,以便清賬。但業務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難,使得款項不能順利結清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力,使業務人員很是為難。 隨著社會經濟創新以及知識經濟時代的逐步來臨,學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋,我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說,是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高,對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經法規。于是對于我們來講,熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規條例都是必需的?;蛟S任何一種產業,一個行業都有各自的背景和發展。要想使自己不被時代拋棄,只得緊緊的跟上時代的步伐。學習,也是唯一的途徑。 綜上所述。在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,跟著感覺走抓住夢的手已經不再現實。用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的二OOX年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。 以上文本來自<<中華文本庫>>之<<工作總結范本>>專欄.如需更多相關文本請自己去該專欄查找. http://www.wenben114.com/DownDir.asp?ClassID=39

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會計專業作為應用性很強的一門學科、一項重要的經濟管理工作,是加強經濟管理,提高經濟效益的重要手段。   在實習期間,我主要學習一些會計日常業務處理、銀行及稅務相關工作處理。公司財務部主要有材料會計、成本會計、銷售會計、總賬會計、稅務會計以及出納。在日常會計業務處理中,公司主要利用用友財務軟件進行會計處理,同時也借助單位網上銀行進行收付款業務查詢及處理,在稅務處理工作方面,只要利用稅務局相關軟件進行納稅管理,如登錄網上辦稅大廳、ABC3000等稅務軟件進行納稅申報以及稅收抵扣等業務。 個人發展觀心得體會  在處理日常經濟業務方面,主要利用用友財務軟件,針對實際發生經濟業務性質進行會計處理,編制會計憑證,進行審核記賬等。公司日常的經濟業務通常不是采購就是銷售,在進行采購業務處理時,需進行編制采購入庫單,并核對采購數量、金額及稅額;銷售業務方面,主要是對于應收賬款的核對,根據實際發生以及相應回款進行收款或轉賬憑證的編制并審核記賬;在采購與銷售方面的實習工作當中,在制單處理方面要特別細心,要注意核對供應商以及客戶往來,以免在進行項目核算時發生串戶。除了采購和銷售業務,日常經濟業務還包括通過單位網上銀行進行付款業務,并在受到銀行回單后,利用用友財務軟件進行應付賬款核算。日常會計業務是會計工作的基礎,對于每一筆經濟業務,每一個步驟,每一個程序,都必須以會計制度為基礎,尊重原始憑證,考究其真實性和準確性,才能更好地發揮利用財務軟件的強大功能,提高我們的工作效率。   公司的另一個重要會計核算項目就是進行成本及費用的核算。工業企業產品生產成本的構成,主要包括生產過程中實際消耗的直接材料、直接工資、其他直接支出和制造費用。成本核算主要包括生產費用核算和生產成本核算,生產費用核算,是根據經過審核的各項原始憑證匯集生產費用,進行生產費用的總分類核算和明細分類核算。然后,將匯集在有關費用賬戶中的費用再進行分配,分別分配給各成本核算對象。生產成本的計算,是將通過生產費用核算分配到各成本計算對象上的費用進行整理,按成本項目歸集并在此基礎上進行產品成本計算。如本期投產的產品本期全部完工,則所歸集的費用總數即為完工產品成本。如果期末有尚未完工的在產品,則需采用適當方法將按成本項目歸集起來的各項費用在完工產品和在產品間進行分配,計算出完工產品的成本。在實習過程中,對于進行成本核算的原始憑證主要是收料單、領料單、產成品交庫單,月末盤點表等。同時。需要注意的是,在進行費用歸集的時候,必須要有相應發票才能進行計入費用。
去網上找找看呀??!這些東西的范例還是有很多的!!
我給個范本給你: 在單位財務部實習出納的工作總結 2009年5月進入本公司財務部實習。我能夠有機會跟著她們學習知識,本人感到十分的榮幸。財務部的同事們都很好、很好相處的人,所以本人對所在的工作非常的充滿信心去學習。 前段時間在陽江服務區培訓是講理論知識,在聽的過程中很多地方都很模糊,不知具體該如何做,有時還需要翻看以前所學的知識,感覺真的很復雜。可是現在現實操作中,并不是以前想象的那么復雜,只要信心、耐心的去對待,什么都能做的好。在工作中也做了一些力所能及的工作,幫忙清理衛生,做一些后勤的工作。 進入工作中首先要了解本單位的財務制度。出納員的工作管理主要包括:1、辦理現金收入與支出,2、負責支票、發票、收據等管理,3、登記現金、銀行存款日記賬,并負責保管財務章,4、負責報銷的工作, 出納員每天工作流程如下: 一、安排收銀員一個準時交錢的時間,如有到時間沒交的,要通知各部門的領班,因為這樣才不會影響到我們的工作。如有收銀員代替人交錢時,要問清是什么原因,否則一律不可代替。 二、每天收到收銀員營業款時,看是否以系統打出的數字相等,如有不相等,就要把長短款統計出來。然后要把錢整理好,要當天存入銀行。如有辦理上門收款服務區的,首先要看清楚是否熟悉的人,如果是陌生人來領取錢箱,必須有銀行的人提前通知過來,而且要帶相關的證件證明才可以拿走,否則一律不可。每天存入銀行的錢都有“回單”,所以要及時的登記銀行存款日記賬,并且要核對當天存入銀行的金額是否相等。 三、本單位需要支付現金時,必須從庫存現金(備用金)或開戶銀行支付,不得從本單位的每天現金收入中直接支付,即要做好收支兩條線。每天必須在營業終了后,對實際庫存現金和現金日記賬賬的賬面余額要相互核對,做到日清日結,如果發現賬實不符應及時查明原因,并予以處理。 四、如有轉賬、電匯時,要填寫支票、領用支票的審批單、轉賬單,寫時要用墨汁或碳素墨水,而且數字正確、字跡清晰、不能錯漏,不潦草、涂改,寫了之后要登記領用支票的本子, 五、填收款收據時,必須要寫清楚事情的發生,寫完之后要給經手人簽名,再拿給財務部負責人核對簽名,然后把第二聯撕給對方。關于報銷時,要寫費用報銷審批表,一定要寫明費用的性質,寫時要工整,不能涂改和加筆。寫好了要拿給財務部負責人審核,而且要經過區長的批準,才能給予現金報銷, 六、保管好空白支票、空白收據、還有相關的票據,未經發生業務不得填寫。還有要保管好所有的印章,不得拿給外人使用。 七、如需要借款時,各部門的負責人首先要先寫借款單,一定要寫明清楚,完后,一定要經過財務部負責人同意,還有區長的同意,否則一律不能借款。 九、服務區每天發生收支業務時,都要逐日逐筆的序時登記好現金日記賬和銀行存款日記賬, 通過這次實習,對出納的工作又進一步的了解,不過還有很多地方不足的,還要不斷的繼續努力。在這實習期間里本人學了不少社會知識,工作看上去是很簡單,但如果不細心還是不能勝任的。因為財務工作是一項比較煩瑣的工作,所以要耐心的對待。 而且要加強日常工作管理,做好安全防范工作。很感謝財務部同事們的關照和幫助,您們能夠細心的指導和耐心的講解給我們聽。本人感到非常的驕傲,再次忠心的感謝你們!
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